老師,我接手的賬務(wù)固定資產(chǎn)科目沒(méi)有明細(xì),但是有余 問(wèn)
知道具體的固定資產(chǎn)嗎 答
老師我退了一張去年的發(fā)票,退票10萬(wàn)、上個(gè)月退掉 問(wèn)
你好你這個(gè)去年有做憑證嗎 答
一般納稅人的銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票是不是開啥都 問(wèn)
你好,,這個(gè)集用于集體福利,個(gè)人消費(fèi),免稅項(xiàng)目,這些是不能夠抵扣的。 答
老師,現(xiàn)在2025年6月30日,公司接到國(guó)稅電話,說(shuō)2024年 問(wèn)
你好,這個(gè)你要更正申報(bào)個(gè)稅申報(bào),然后更正匯算清繳。 答
請(qǐng)問(wèn)木材廠開具收購(gòu)發(fā)票是免稅的嗎?怎樣計(jì)算抵扣 問(wèn)
免稅的 抵扣9%,然后領(lǐng)用的時(shí)候再加計(jì)扣除1%。 答

(1)外購(gòu)高檔香精一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為300萬(wàn)元,增值稅48萬(wàn)元,當(dāng)月領(lǐng)用60%,用于生產(chǎn)高檔化妝品。山日生產(chǎn)的高檔化妝品期末庫(kù)存為0。計(jì)算可抵扣的消費(fèi)稅
答: 您好,這個(gè)題目不是全部的吧
2023年7月23日,甲公司從乙公司購(gòu)入M材料,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明金額100萬(wàn)元,稅額13萬(wàn)元,款項(xiàng)未付。另外用庫(kù)存現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi)100元,取得增值稅專用發(fā)票,貨物已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。答題區(qū):要求生成3筆憑證
答: 借,原材料100萬(wàn) 貸,應(yīng)付賬款100萬(wàn) 借,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,進(jìn)項(xiàng)13萬(wàn) 貸,應(yīng)付賬款13萬(wàn) 借,原材料100元 貸,庫(kù)存現(xiàn)金100
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
E企業(yè)庫(kù)存材料因意外火災(zāi)損毀一批,有關(guān)增值稅專用發(fā)票確認(rèn)的成本為10000元,增值稅1700元
答: 同學(xué)你好 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢10000 貸:原材料10000 借:營(yíng)業(yè)外支出10000 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢10000

