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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-07-07 18:50

那如果收到發(fā)票后,當(dāng)月不認(rèn)證,下個月認(rèn)證又怎么做分錄呢

吳月柳 解答

2017-07-07 18:43

借:應(yīng)付賬款  貸:銀行存款,借:庫存商品  貸:應(yīng)付賬款-暫估

吳月柳 解答

2017-07-07 19:38

發(fā)票到先紅沖,借:應(yīng)交稅費-暫估  貸:庫存商品,借:庫存商品  應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額  貸:應(yīng)付賬款,認(rèn)證,借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額  貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額

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如果是一般納稅人 借:庫存商品 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 如果是小規(guī)模納稅人 借:庫存商品(價稅合計) 貸:銀行存款
2018-04-04 16:00:56
您好!如果沒有發(fā)票可以先掛著,或者您先用收據(jù)入賬也可以。
2016-07-18 13:34:25
借:庫存商品、原材料等 貸:銀行存款
2019-09-30 12:53:29
您好!用收據(jù)做就行了,匯算清繳調(diào)整。
2017-02-20 14:31:01
你好,我們公司已經(jīng)把貨款付了,但對方?jīng)]有給我們發(fā)票 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款??
2021-04-25 11:11:24
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