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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-07-07 13:58

您好,今年記賬時,借:其他應付款,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。

追問

2017-07-07 14:02

@王老師:老師,銀行賬上不平,很多扣款憑證都沒有記,今年正常做就行嗎

王雁鳴老師 解答

2017-07-07 14:10

您好,是的,正常做就行,可以把差額先記入一個科目,其他應收或者其他應付科目,慢慢的調(diào)整吧。

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相關(guān)問題討論
您好,今年記賬時,借:其他應付款,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-07-07 13:58:39
可以
2017-03-23 11:08:49
管理費用
2016-11-16 16:54:48
同學你好 你直接原分錄負數(shù)紅沖然后重新做就可以
2022-03-15 09:15:01
你好 借 以前年度損益 調(diào)整管理費用 貸其他應付款?
2022-03-14 10:28:03
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