
公司5月開了省外的外經(jīng)證,然后在省外預(yù)繳了3%的增值稅,5月開票開了40%,當(dāng)時(shí)是在表(四)填的預(yù)繳和當(dāng)月抵扣,但是現(xiàn)在增值稅申報(bào)表,除了表(四),主表上看不出有留抵的部分,這樣有問題嗎?
答: 不合適,最好填上
小規(guī)模企業(yè),開外經(jīng)證在外地開了增值稅發(fā)票怎么填報(bào)增值稅申報(bào)表?
答: 根據(jù)收入確認(rèn)填寫即可
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報(bào)時(shí),已經(jīng)認(rèn)證,但是本期不想抵扣的話,增值稅申報(bào)表表二怎么填
答: 你好,不想抵扣的話,當(dāng)時(shí)就不急著認(rèn)證哦
增值稅預(yù)繳申報(bào)里沒有表,點(diǎn)出來就是增值稅已經(jīng)申報(bào),增值稅預(yù)繳還需要申報(bào)嗎?
工程公司外管證預(yù)交稅額在增值稅申報(bào)表哪里提現(xiàn)。我們這個(gè)月有稅,之前外管證預(yù)交的稅留抵。預(yù)交的在主表第幾行填
你好,老師,外貿(mào)出口退稅企業(yè)增值稅申報(bào)的申報(bào)表需要填寫增值稅減免稅明細(xì)申報(bào)表嗎?

