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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-07-07 11:50

你好!你1月的時候做了什么分錄。

小樣兒 追問

2017-07-07 12:40

借:管理費用-快遞費  
       應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 
      貸:現(xiàn)金

宋生老師 解答

2017-07-07 13:31

你好!你借管理費用快遞費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 
就可以了

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一般納稅人兼營免稅項目或者非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項稅額的,按下列公式計算不得抵扣的進(jìn)項稅額: 不得抵扣的進(jìn)項稅額=當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項稅額×當(dāng)月免稅項目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)額合計÷當(dāng)月全部銷售額、營業(yè)額合計
2022-01-11 09:28:24
您好 請問去年年末的時候增值稅三級科目沒有結(jié)平么
2019-10-31 18:22:24
你好 這個不用特別做分錄 進(jìn)項留底就反應(yīng)在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅=轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方 進(jìn)項稅額不足就是需要繳納增值稅
2019-09-08 14:39:29
借應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除 貸其他收益 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸增值稅加計扣除 銀存
2019-07-11 10:27:35
你好 借:應(yīng)交稅費- 貸:其他收益 銀行存款
2019-06-24 22:48:20
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