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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-03-29 10:34

你好,做這個調(diào)整分錄  
借;應交稅費(進項稅額) 18 
貸;相關科目 18

安詳?shù)那鄄? 追問

2019-03-29 10:38

我是輸?shù)慕瑁簡T工服務費***應交稅金—待抵扣進項,貸是預付賬款*** 銀行存款****應付賬款***,這個分錄,那要調(diào)的時候怎么做分錄呀

安詳?shù)那鄄? 追問

2019-03-29 10:41

您這個相關科目是指什么科目呀

鄒老師 解答

2019-03-29 10:47

你好,你進項稅額錯了,那對應的錯誤科目是什么,這個相關科目就是什么的

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一般納稅人兼營免稅項目或者非增值稅應稅勞務而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按下列公式計算不得抵扣的進項稅額: 不得抵扣的進項稅額=當月無法劃分的全部進項稅額×當月免稅項目銷售額、非增值稅應稅勞務營業(yè)額合計÷當月全部銷售額、營業(yè)額合計
2022-01-11 09:28:24
您好 請問去年年末的時候增值稅三級科目沒有結平么
2019-10-31 18:22:24
你好 這個不用特別做分錄 進項留底就反應在應交稅費-應交增值稅=轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方 進項稅額不足就是需要繳納增值稅
2019-09-08 14:39:29
借應交稅費-增值稅加計扣除 貸其他收益 借應交稅費-未交增值稅 貸增值稅加計扣除 銀存
2019-07-11 10:27:35
你好 借:應交稅費- 貸:其他收益 銀行存款
2019-06-24 22:48:20
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