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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2022-11-29 12:03

銷項90000
進項13000+200×5×6%+200000×13%+12000÷1.03×3%
進轉(zhuǎn)出10000×9%
增值稅=銷項-進項+進轉(zhuǎn)出

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銷項90000 進項13000+200×5×6%+200000×13%+12000÷1.03×3% 進轉(zhuǎn)出10000×9% 增值稅=銷項-進項+進轉(zhuǎn)出
2022-11-29 12:03:21
你好!你的問題是什么呢,是增值稅還是企業(yè)所得稅?
2022-03-26 14:30:55
你好,一般納稅人購入的可以抵扣應交稅費,它是負債類的科目,允許抵扣的就是減少了你的繳納的增值稅。他在借
2023-01-06 09:31:41
借方就是進項稅呀
2022-12-30 10:46:02
您好 請問購入的時候抵扣過了嗎
2020-08-03 15:24:00
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