
上月暫估入賬丙料52000,本月收到發(fā)票賬單50000,銀行付的分錄
答: 先沖暫估 紅字 借庫存商品 貸應付賬款-暫估 然后 借原材料 應交稅費應交增值稅 貸銀行存款
如果暫估入賬的發(fā)票拿不夠回來只拿了一半,分錄怎么做,假如是預提了10000只能拿回5000
答: 差額沖主營業(yè)務成本
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師能寫一下暫估入賬的全套分錄嗎?
答: 你好 暫估入庫 借;庫存商品或原材料 , 貸;應付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 , 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 ,應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目

