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送心意

淑女老師

職稱中級會計師

2017-07-06 18:17

實際盤點數(shù)與賬面數(shù)進行對比,把差額先計入待處理財產損益,查找原因后根據(jù)不同的原因計入不同的科目

海蛟 追問

2017-07-06 18:24

老師能具體些嗎?我這邊現(xiàn)在就是盤虧了,這個憑證應該怎么做?

淑女老師 解答

2017-07-06 18:31

你好,借:待處理財產損益 貸:庫存商品/原材料 
然后查找原因,如果是個人責任的話借:其他應收款 貸:待處理財產損益 
如果是管理不善的話借:管理費用 貸:待處理財產損益

海蛟 追問

2017-07-06 18:43

@張淑麗老師:現(xiàn)在就是想把這個盤虧的數(shù)字從利潤中去掉。就是用你最后那一組做憑證就可以嗎?

淑女老師 解答

2017-07-06 19:05

呵呵,理解為管理不善的話是可以的

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實際盤點數(shù)與賬面數(shù)進行對比,把差額先計入待處理財產損益,查找原因后根據(jù)不同的原因計入不同的科目
2017-07-06 18:17:42
盤點輸入到期初中,不平填寫未分配利潤下面
2020-08-05 10:11:47
盤虧了是嗎,借營業(yè)外支出 貸庫存商品
2021-07-12 17:15:35
存貨日記賬后邊就可以。
2017-07-07 15:35:16
借;營業(yè)外支出等科目 貸;待處理財產損益
2017-04-26 10:41:08
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