
你好!供暖時間從11月開始,收費從9月開始,公司9、10月賬務(wù)怎么處理?供暖企業(yè)增值稅確認(rèn)時間?供暖期為5個月,9至10月所收到款平均分到5個月確認(rèn)收入嗎?居民取暖費增值稅免稅,非居民稅率9%,進(jìn)項稅怎么處理?供暖企業(yè)收入和增值稅怎么做賬務(wù)處理?
答: 學(xué)員你好,供暖期為5個月,9至10月所收到款平均分到5個月確認(rèn)收入 居民取暖費增值稅免稅,非居民稅率9%,進(jìn)項稅如果可以分開,非居民的可以抵扣,分不開,按收入比例計算扣除 借*合同負(fù)債 貸*主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅
小規(guī)模企業(yè)季度銷售額不足30萬,免征增值稅,確認(rèn)收入時增值稅如何賬務(wù)處理
答: 您好,先借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,確認(rèn)免征時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入(減免稅款)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,請問銷售免稅產(chǎn)品,開具增值稅普通發(fā)票,怎么賬務(wù)處理?確認(rèn)收入,如果收到不能抵扣的增值稅專票怎么賬務(wù)處理
答: 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 收到專票,你是一般納稅人么,借xx 費用 進(jìn)項稅額 貸xx,之后做借xx費用 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
對于先發(fā)貨,未開票也還為確定款項,會計上先確認(rèn)收入,稅法上未滿足確認(rèn)增值稅的條件,怎么賬務(wù)處理?后期滿足增值稅確認(rèn)條件怎么處理?
老師,你好。這次疫情,我公司捐贈了物品,是要確認(rèn)收入免增值稅的哈,同時對應(yīng)的進(jìn)項稅要轉(zhuǎn)出,但是這個進(jìn)項稅怎么去計算轉(zhuǎn)多少出來?


悠然老師01 解答
2022-11-23 12:47