
往年的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額一直是累計(jì)的,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),而我接手以后只看到期初數(shù)據(jù),不清楚具體明細(xì),但是稅務(wù)局上面是正常交稅,不存在留抵,像這樣的情況賬面上說明有問題嗎?我需要調(diào)賬嗎?
答: ?你好;? ? 你們正常的進(jìn)項(xiàng)稅是留底了。 就別去動(dòng); 掛著以后慢慢抵減即可? ?
請(qǐng)問下前期進(jìn)項(xiàng)稅額一直沒有和銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn),導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅額借方期末余額很大,現(xiàn)在要怎么調(diào)賬
答: 不需要管那個(gè)余額,正確申報(bào)增值稅就行
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們企業(yè)銷項(xiàng)稅額遠(yuǎn)大于進(jìn)項(xiàng)稅額怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
答: 你好,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)就是要交增值稅.如果購(gòu)進(jìn)都有發(fā)票的話.沒有什么風(fēng)險(xiǎn),


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2022-11-21 15:03
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