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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-11-18 12:01

你好,是什么原因?qū)е碌奈唇辉鲋刀愑囝~1000元呢?
又是什么原因?qū)е?nbsp;需要清理掉呢 

蘭醬 追問

2022-11-18 12:13

兩年前是另一個(gè)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)做賬,現(xiàn)在看不到之前的憑證了,應(yīng)該是計(jì)提多了,但是其他稅費(fèi)科目又是平得,年底要清理賬面余額,現(xiàn)在不知道怎么處理這筆,總掛賬上也不好看

鄒老師 解答

2022-11-18 13:28

你好,應(yīng)該是計(jì)提多了,根據(jù)你這個(gè)描述,應(yīng)當(dāng)把多計(jì)提的沖銷

蘭醬 追問

2022-11-18 16:04

是的,計(jì)提多了,但是應(yīng)交稅費(fèi)科目中只有未交增值稅有余額,那么沖銷這筆的話,對(duì)方科目應(yīng)該是什么呢?請(qǐng)老師指點(diǎn)下分錄

鄒老師 解答

2022-11-18 16:05

你好,應(yīng)該是計(jì)提多了,做你之前多計(jì)提的相反分錄就好了啊 

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<p>期末結(jié)轉(zhuǎn) &nbsp;借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) &nbsp;貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣繳 &nbsp;借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 &nbsp;貸;銀行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
如果是月末計(jì)算需要交納增值稅的話,上面兩個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄都要做的。 如果月末計(jì)算形成留抵稅額的情況下,是不需要做分錄的。
2018-07-23 20:10:11
您好,不對(duì)的,應(yīng)該是借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額,15002.52,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20
你好,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)月末有余額
2020-05-11 09:38:15
您好,對(duì)的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
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