會計分錄 ①10月28,東方公司購入甲材料一批,貨款100000元,增值稅13000元,發(fā)票賬單已收到,材料尚未驗收入庫,該批材料的計劃成本為110000元,款項未付。 ②11月3日,上述外購原材料驗收入庫 ③如若甲材料的計劃成本為90000元,則11月3日,上述外購原材料驗收入庫
細心的唇彩
于2022-11-17 20:42 發(fā)布 ??1464次瀏覽
- 送心意
微微老師
職稱: 初級會計師,稅務(wù)師
2022-11-17 20:45
您好,1.借:在途物資11000
借:應(yīng)交增值稅-進項稅13000
貸:應(yīng)付賬款113000
貸:材料成本差異1000
2.借原材料 11000
貸在途物資11000
3.
借:在途物資11000
借:應(yīng)交增值稅-進項稅13000
借:材料成本差異1000
貸:應(yīng)付賬款113000
相關(guān)問題討論

同學(xué)您好,您好您好,
借在途物資
進項。
。貸銀行存款。
。運費也寄到在途物資。
2023-03-25 13:13:52

您好,1.借:在途物資11000
借:應(yīng)交增值稅-進項稅13000
貸:應(yīng)付賬款113000
貸:材料成本差異1000
2.借原材料?11000
貸在途物資11000
3.
借:在途物資11000
借:應(yīng)交增值稅-進項稅13000
借:材料成本差異1000
貸:應(yīng)付賬款113000
2022-11-17 20:45:34

你好
(1)6月10日收到簽發(fā)的“銀行匯票委托書”存根聯(lián)記賬。
借:其他貨幣資金,貸:銀行存款?
?(2)6月11日用銀行匯票采購原材料。
借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:其他貨幣資金
?(3)6月12日收到銀行退款
借:銀行存款,貸:其他貨幣資金
2022-06-06 09:22:40

你好,學(xué)員
借原材料250000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅32500
貸銀行存款282500
2022-03-21 21:19:24

同學(xué)您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發(fā)票,會計分錄應(yīng)分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關(guān)成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運費;貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運費。
2024-03-16 16:10:32
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