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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-04 21:08

可以看到,你想問什么問題

君羊 追問

2017-07-04 21:16

請問老師,老板掛靠公司,以公司名從甲方承包建筑工程,甲方把工程款轉(zhuǎn)到公司,老板從公司領走工程款,部分轉(zhuǎn)給出納卡內(nèi),出納取現(xiàn)支付工地費用、部分材料款和勞務費等,老板自己支付數(shù)量較大的材料費,和其它費用,這賬我該怎么做?

李愛文老師 解答

2017-07-04 21:17

直接以收到的工程款做收入,以支付的費用做為成本處理

君羊 追問

2017-07-04 21:22

出納收到款后:借:庫存現(xiàn)金  貸:其他應付款 -老板嗎:  老板自己的支付的款項是:借 :材料費用 貸:其他應付款-老板嗎

李愛文老師 解答

2017-07-04 21:23

出納收到款后:借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款 -老板嗎: 老板自己的支付的款項是:借 :材料費用 貸:其他應付款-老板 
是這樣處理成本費用的

君羊 追問

2017-07-04 21:26

那做在老板頭上的那么多賬,期末怎么處理?

李愛文老師 解答

2017-07-04 21:27

需要老板拿賬來報銷,或者拿錢來還賬

上傳圖片 ?
相關問題討論
個人中心里面有一個我的提問。
2022-04-11 12:24:50
你好,短期債券屬于流動負債
2020-04-19 09:53:34
你的題目呢,同學
2019-06-15 09:10:17
可以看到,你想問什么問題
2017-07-04 21:08:14
您好,結(jié)轉(zhuǎn)時,借:本年利潤,負數(shù)10,貸:財務費用,負數(shù)10。
2017-04-17 21:49:51
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