
那是這么做的對(duì)嗎? 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1992.45 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 119.55 貸:銀行存款 2112 轉(zhuǎn)出,借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 119.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 119.55
答: 你好,對(duì)的~業(yè)務(wù)招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額及轉(zhuǎn)出是這樣做的
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么轉(zhuǎn)出?借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 是這樣做分錄嗎??
答: 您好 這樣賬務(wù)處理正確的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)開了專票,也認(rèn)證了,現(xiàn)在入賬分錄是: 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) 15000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1000 貸:其他應(yīng)付款—老板現(xiàn)在業(yè)務(wù)招待費(fèi)不能抵扣,分錄應(yīng)該怎么寫?
答: 同學(xué)你好,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)1000

