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送心意

燦燦老師

職稱中級會計師,初級會計師

2022-11-10 16:29

同學請稍等,正在解答

燦燦老師 解答

2022-11-10 16:31

外購產(chǎn)品用于交際應酬在增值稅這塊不視同銷售,即進項稅不得抵扣; 但在所得稅這塊視同銷售,所以算收入時包含這50萬.

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同學請稍等,正在解答
2022-11-10 16:29:01
學員你好,第一題,贈送給購貨方的視同銷售行為,借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(銷項) 第二題 需要提供客戶的應收賬款余額表以及客戶逾期未回款情況表給銷售人員。
2018-01-06 14:54:57
你好,是B,其他不符合其他應付款的科目內(nèi)容
2018-11-11 16:53:36
同學,你是哪里不理解?
2020-07-22 16:54:05
您好!第三個問題是?,看不到具體題目!
2021-12-29 17:47:44
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