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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2022-11-07 09:52

你好
計(jì)提,借:管理費(fèi)用      ,    貸:其他應(yīng)付款—?dú)埍=?br/>繳納,借:其他應(yīng)付款—?dú)埍=?nbsp; ,  貸:銀行存款
是今年計(jì)提, 下年度繳納的

安靜 追問

2022-11-07 09:59

如果上任沒有計(jì)提   那么 我今年繳納時  就得   計(jì)提并繳納  借:管理費(fèi)用   貸    其他應(yīng)付款-殘保金   借:其他應(yīng)付款-殘保金    貸銀行存款?      這個殘保金    如果上年沒計(jì)提  今年繳納時  直接   借:銷售費(fèi)用-殘疾人保障金  貸銀行存款  行嗎?

鄒老師 解答

2022-11-07 10:00

你好,跨年補(bǔ)計(jì)提,借方是  以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用   科目 

安靜 追問

2022-11-07 10:01

那她上年度沒有計(jì)提   我現(xiàn)在繳納完之后就是   借:以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用   10000  貸:銀行存款 10000  ?
假如繳納了1萬

鄒老師 解答

2022-11-07 10:01

你好,是的,是這樣的

安靜 追問

2022-11-07 14:48

我可不可以直接 借管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-殘疾人保障金   貸 銀行存款

鄒老師 解答

2022-11-07 14:48

你好,不應(yīng)當(dāng)直接這樣處理的 

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你好 計(jì)提,借:管理費(fèi)用 ?????, ???貸:其他應(yīng)付款—?dú)埍=?繳納,借:其他應(yīng)付款—?dú)埍=??, ?貸:銀行存款 是今年計(jì)提, 下年度繳納的
2022-11-07 09:52:43
你好!不需要計(jì)提,繳納時直接做賬就可以
2018-08-02 13:04:01
繳納殘疾人就業(yè)保障金做分錄記賬如下“ 借:管理費(fèi)用--殘保金 貸:銀行存款 計(jì)提時, 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款——?dú)埍=?交納時: 代:其他應(yīng)付款——?dú)埍=?貸:銀行存款
2017-06-30 12:59:56
借:管理費(fèi)用-殘保金 貸:銀行存款
2024-12-01 10:51:47
繳納直接做借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款貸銀存
2019-06-29 11:39:21
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