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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-07-01 10:37

你好,這樣會導(dǎo)致收益增加

Helen 追問

2017-07-01 10:46

我們公司與A公司是客戶往來關(guān)系,幫A提供貨運(yùn)服務(wù),結(jié)帳方式就是一半油卡,一半現(xiàn)金。比如這月是1W的運(yùn)費(fèi),A公司到了付款的時候,就結(jié)6000的現(xiàn)金,4000的油卡這樣子。 
但是油卡畢竟不是現(xiàn)金那么好流通,我就會按照百分之五把油卡找地方折現(xiàn),所以這個4000,我到手的現(xiàn)金就是3800了。于是這個差額的200,我就會計提,借 資產(chǎn)減值損失200,貸 壞賬準(zhǔn)備200。 
月底這個資產(chǎn)減值損失就結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了。  但是過了幾個月,這個4000的油卡我找人用了,沒有折現(xiàn),人家實實在在給了4000的現(xiàn)金。那我這個壞賬的200,該如何沖銷掉?而且,可能以后都可以完全折現(xiàn),目前我的壞賬科目不需要計提了。

鄒老師 解答

2017-07-01 13:27

你好,把之前計提的壞賬沖銷就是了 
借;壞賬準(zhǔn)備  貸;資產(chǎn)減值損失  200

Helen 追問

2017-07-01 23:14

老師,比如當(dāng)月我營業(yè)收入20000,成本15000,利潤表里面的 營業(yè)利潤應(yīng)該是5000,而且如果加上這個資產(chǎn)減值結(jié)轉(zhuǎn)的200,也應(yīng)該是700吧?為什么利潤表 我的營業(yè)利潤還減去了這個200?

鄒老師 解答

2017-07-02 08:52

你好,做了  借;壞賬準(zhǔn)備 貸;資產(chǎn)減值損失 200,利潤應(yīng)當(dāng)增加200才是 的

Helen 追問

2017-07-02 13:37

資產(chǎn)負(fù)債表里的“未分配利潤”是:31754.25.   我一直以為就和利潤表里的營業(yè)利潤是一致的。昨天結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)不一樣。“資產(chǎn)減值損失”之前是當(dāng)做收益結(jié)轉(zhuǎn)利潤,算是利潤的增加,但是在利潤表里面,怎么要減這個5575才是的營業(yè)利潤?而且財務(wù)費(fèi)用,應(yīng)該是-16.5,也算是收益,為什么利潤表里的“財務(wù)費(fèi)用”是財務(wù)費(fèi)用發(fā)生的總和20.5?

鄒老師 解答

2017-07-02 14:21

未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+以前年度損益調(diào)整 
 營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財務(wù)費(fèi)用-資產(chǎn)減值損失+公允價值變動收益(-公允價值變動損失)+投資收益(-投資損失)

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你好,這樣會導(dǎo)致收益增加
2017-07-01 10:37:39
借壞賬準(zhǔn)備 200 貸資產(chǎn)減值損失20,將壞賬準(zhǔn)備余額再結(jié)平就行了。再同時借:資產(chǎn)減值損失200,貸:本年利潤 200 相當(dāng)于公司沒有這個損失存在
2017-07-01 11:26:27
計提壞賬就會影響利潤表
2019-04-09 19:19:19
你好,是的結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2017-01-02 14:47:22
你好,如果當(dāng)月計提了壞賬準(zhǔn)備,月底信用減值損失是需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目的 是當(dāng)月月底把信用減值損失科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目核算
2020-03-24 12:41:41
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