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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-11-04 18:50

你好;  差異很大; 你是一般納稅人嗎 ? 你先把你增值稅明細科目都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借貸方去 ; 

優(yōu)雅的柚子 追問

2022-11-04 19:31

是的,老師,之前會計遺留下來的,是轉(zhuǎn)到未交貸方了,截止9月有未交2萬多,這個數(shù)按理要和10月繳9月的申報一致才對的嘛

meizi老師 解答

2022-11-04 20:29

你好; 貸方去了; 那你  正常10月繳納的金額要和你貸方金額一致的;    你之前有留底進項稅嗎  

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你好;? 差異很大; 你是一般納稅人嗎 ? 你先把你增值稅明細科目都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借貸方去 ;?
2022-11-04 18:50:07
你好!涉及稅金及附加嗎?如果只涉及應(yīng)交稅費原分錄紅字沖回在做籃子正確的
2021-03-08 14:17:28
你好,同學(xué) 如果未來不抵扣,可以調(diào)整到營業(yè)外支出 抵扣的話,不用調(diào)賬
2024-04-29 16:04:37
您好, 計入營業(yè)外收支來調(diào)平就可以了
2024-01-13 12:50:30
你好多計提了什么工資嗎?
2021-09-28 15:42:20
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