
?老師原材料的裝卸費(fèi)下月統(tǒng)一開票,本月需預(yù)提:借:原材料 (不含稅)貸:其他應(yīng)付款 那進(jìn)項(xiàng)怎么處理?
答: 暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
裝卸費(fèi)的支出為啥計(jì)入其他應(yīng)付款
答: 你好,可能是因?yàn)槟銈冞@筆錢還沒支付出去。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,計(jì)提裝卸費(fèi)的分錄是借:營業(yè)費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款?這樣做的對嗎?企業(yè)以前沒有計(jì)提過
答: 你好,是這樣做分錄的


優(yōu)雅的柚子 追問
2022-11-04 13:51
易 老師 解答
2022-11-04 14:00