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送心意

小默老師

職稱中級會計師,高級會計師

2022-10-31 18:09

你好同學,具體計算過程為

小默老師 解答

2022-10-31 18:18

計算增值稅銷項稅額=1000*0.13+113/1.13*0.13+11.3/1.13*0.13+20*1.1*0.13+100*0.9*0.13+10*0.13
進項稅額=13+200*0.1+10.9/1.09*0.09
應納增值稅稅額=銷項稅額-進項稅額

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你好同學,具體計算過程為
2022-10-31 18:09:44
你好,增值稅一般納稅人,購買材料取得增值稅專用發(fā)票,進項可以抵扣,那入庫就是按不含稅單價入庫的
2020-04-07 17:51:56
你好,請把題目完整發(fā)一下
2021-10-20 16:43:01
你好同學, 1進項=40*0.13 2進項稅轉出=1*0.13 3銷項=10*0.13 4銷項=113/1.13*0.13 6月份應納增值稅=銷項-進項%2B進項稅轉出
2022-12-20 11:23:30
計算甲公司應納增值稅349170/1.13*13%-20000*13%
2024-01-05 09:18:30
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