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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-10-30 07:59

您好

應(yīng)交稅金與應(yīng)交稅費(fèi)是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不一樣 所以科目名稱不一樣 是同一個(gè)會(huì)計(jì)科目

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你好! 可以不用改的
2019-02-07 11:57:33
您好 應(yīng)交稅金與應(yīng)交稅費(fèi)是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不一樣 所以科目名稱不一樣 是同一個(gè)會(huì)計(jì)科目
2022-10-30 07:59:11
你好,是一樣的
2017-04-26 14:33:50
同學(xué)好,月底增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程如下: 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2019-02-21 15:25:21
當(dāng)月繳納當(dāng)月的增值稅使用這個(gè)科目,繳納稅款時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款
2018-06-07 14:26:28
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