
上個月暫估了18000元,這個月票回來了金額是18000但是是價稅合計18000但上個月結(jié)轉(zhuǎn)了成本18000,那中間不是就有差額了,那怎么做
答: 沖銷上月暫估的憑證,再按這個月正確的發(fā)票入賬
進配件10萬價稅合計 開票只開5萬還有3萬沒開票 以后能開 問怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 你好! 總售價是多少呢?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
想問一下暫估的商品有一部分已經(jīng)賣出的 我月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是直接轉(zhuǎn)賣出的那部分是嗎 暫估的商品是價稅合計入賬嗎 那我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是不是也是價稅合計結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好 1 直接轉(zhuǎn)賣出的那部分 2不含稅金額 3按暫估的金額結(jié)轉(zhuǎn)成本 后面回來發(fā)票先紅沖暫估的 再按發(fā)票金額做正常的金額 分錄

