
老師你好,我單位收購農(nóng)產(chǎn)品核定征收按成本法計算,現(xiàn)在收購票錯誤,不能開負數(shù)發(fā)票,就將該部分收購票對應(yīng)的核定進項稅做進項稅轉(zhuǎn)出,賬務(wù)處理怎么做呢?
答: 借原材料貸進項轉(zhuǎn)出
收到了一個負數(shù)發(fā)票,進項稅的負數(shù)一定要通過進項稅額轉(zhuǎn)出科目核算嗎?不可以貸進項稅嗎?還是說直接貸進項稅額轉(zhuǎn)出科目
答: 兩種方式都可以
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
圖片中是1.關(guān)于出口免抵退稅審核通過后應(yīng)退稅額的賬務(wù)處理? 詳情如圖有具體數(shù)據(jù) 2. 進項稅額轉(zhuǎn)出(集體福利稅額轉(zhuǎn)出;不動產(chǎn)分期40%轉(zhuǎn)出用于下年抵扣)的賬務(wù)處理? 3:開錯發(fā)票下月開了銷項負數(shù)發(fā)票賬務(wù)處理,同向紅字還是反向藍字?
答: 你的圖片看不清啊,是的,開錯跨月了下月紅沖,同向紅字吧
老師您好 ,我想咨詢下,農(nóng)產(chǎn)品進項稅核定征收,外采的糧怎么做賬務(wù)處理?報稅時是做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師您好 ,我想咨詢下,農(nóng)產(chǎn)品進項稅核定征收,外采的糧怎么做賬務(wù)處理?報稅時是做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
采購方收到銷貨方上月已抵扣的錯開發(fā)票后銷項負數(shù)發(fā)票和正確發(fā)票的賬務(wù)處理,應(yīng)做進項轉(zhuǎn)出還是負數(shù)進項

