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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-26 17:16

你好,原件給到外賬做賬,你內(nèi)帳可以用復(fù)印件

追問(wèn)

2017-06-26 17:26

請(qǐng)問(wèn)老師辦理環(huán)評(píng)退回的現(xiàn)金怎么做賬  內(nèi)賬  紅字沖?不懂

鄒老師 解答

2017-06-26 17:26

你好,你之前做的分錄是?

追問(wèn)

2017-06-26 17:27

沒(méi)做過(guò) 這是工廠字3月份開(kāi) 第一筆退回的現(xiàn)金  我其實(shí)是出納  一點(diǎn)都不懂會(huì)計(jì)的  哎

鄒老師 解答

2017-06-26 17:28

借;庫(kù)存現(xiàn)金 貸;其他應(yīng)收款或預(yù)付賬款

追問(wèn)

2017-06-26 17:29

紅字寫憑證嗎

鄒老師 解答

2017-06-26 17:30

你好,是藍(lán)字

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你好,原件給到外賬做賬,你內(nèi)帳可以用復(fù)印件
2017-06-26 17:16:24
增值稅普票的記賬方法由以下幾步組成: (1)根據(jù)發(fā)票內(nèi)容,分別填入應(yīng)用程序中的“增值稅發(fā)票”“銷售收入”以及“應(yīng)交增值稅”。 (2)通過(guò)計(jì)算增值稅發(fā)票中應(yīng)交稅額與銷售收入,按照增值稅稅率計(jì)算實(shí)際應(yīng)交稅額,填寫在“實(shí)際應(yīng)稅”欄中。 (3)將實(shí)際稅額存入增值稅發(fā)票的當(dāng)月,并在“應(yīng)交稅額”欄中匯總所有實(shí)際應(yīng)稅費(fèi)用。 (4)在“發(fā)票總額”欄中匯總所有發(fā)票金額,并在“應(yīng)交稅額”欄中匯總所有應(yīng)交稅額。 (5)在增值稅普票中,根據(jù)實(shí)際情況,編制增值稅普票應(yīng)稅款憑證,并根據(jù)發(fā)票金額與應(yīng)交稅額填寫完整憑證內(nèi)容。 案例: 一家公司在某月收取了20000元的銷售收入,增值稅稅率為6%,則應(yīng)交增值稅=20000*6%=1200元,實(shí)際應(yīng)稅=1200元。總發(fā)票金額=20000元,總應(yīng)交稅金額=1200元。憑證內(nèi)容為:銷售收入20000元,應(yīng)交稅1200元。
2023-02-27 10:29:48
你好,你單位有車的可以
2018-11-06 14:33:01
你好,是可以打印出來(lái)計(jì)入外賬核算的
2017-12-18 15:07:24
你好 收到普通發(fā)票,借;庫(kù)存商品等科目,貸;應(yīng)付賬款等科目 紅沖,借;應(yīng)付賬款等科目,貸;庫(kù)存商品等科目 對(duì)方又開(kāi)了一張正確的普票,,借;庫(kù)存商品等科目,貸;應(yīng)付賬款等科
2019-06-06 20:42:39
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