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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-10-18 15:43

 你好;   借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅- 已交稅金   

艷艷 追問

2022-10-18 15:46

老師不是應(yīng)該直接銀行存款了嗎,為什么還要寫已交稅金呢

meizi老師 解答

2022-10-18 15:51

你好;   你之前  已交稅金 貸方已經(jīng)做了繳納分錄了哦   

艷艷 追問

2022-10-18 16:04

老師,我沒有懂,那現(xiàn)在我做賬是不是就是收到銷項的發(fā)票,正常做:借:銀行存款 100  貸:主營收入 88.50  應(yīng)——應(yīng)(銷)11.5      收到進(jìn)項發(fā)票做  借,庫存商品70.80   應(yīng)——應(yīng)(進(jìn))9.2   貸:銀行存款80    那 么,現(xiàn)在要上稅2.3,  如果要做在已交稅金額,我接下來要怎么做賬

meizi老師 解答

2022-10-18 16:07

 你好;  說明你當(dāng)月預(yù)交了當(dāng)月 稅費才會走; 借  應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅- 已交稅金   貸銀行存款 科目 ;   然后月末結(jié)轉(zhuǎn):  借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅- 已交稅金    ; 到時  有收入 計提增值稅  抵減 預(yù)交的金額   

艷艷 追問

2022-10-18 17:01

沒有預(yù)交,就是正常的上個月稅,下個月繳納

meizi老師 解答

2022-10-18 17:13

 你好;  那就不應(yīng)該走已經(jīng)稅金科目的; 說明你們科目都不對的;    正常是這樣做 比如
如果是一般納稅人 銷項稅額大于進(jìn)項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
同時,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。
次月繳納:借 
應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款 

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相關(guān)問題討論
你好 這個是要用應(yīng)交增值稅_已交稅金
2022-09-20 17:25:20
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:已交增值稅——已交稅金
2023-05-23 16:59:37
?你好;? ?借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅- 已交稅金? ?
2022-10-18 15:43:58
月末做結(jié)轉(zhuǎn)這個賬務(wù)處理可以。將已交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目。
2019-05-01 15:00:15
您好,月末做一筆分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下個月繳納的時候借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-02-25 10:17:18
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