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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-06-26 10:22

你好,公司沒有付款,只能是計入其他應(yīng)付款了

小耳朵 追問

2017-06-26 10:27

恩,還有有一些花費開了發(fā)票,這個怎么做的?有普通發(fā)票,也有專用發(fā)票

鄒老師 解答

2017-06-26 10:28

借;管理費用等科目  應(yīng)交稅費  貸其他應(yīng)付款

小耳朵 追問

2017-06-26 10:31

都把上面實繳的稅記賬憑證上登記嗎,另外開個單子,還是和花費做在一張上?不然不平衡啊

鄒老師 解答

2017-06-26 10:32

你好,可以做在一起

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相關(guān)問題討論
您好,最好是按月完成數(shù)據(jù)
2020-03-16 21:49:13
不需要支付就做借其他應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入
2019-07-29 11:14:34
您好, 收到老板給工地的錢: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 買東西: 借:管理費用 貸:銀行存款
2019-03-11 12:25:27
你好,公司沒有付款,只能是計入其他應(yīng)付款了
2017-06-26 10:22:45
你好!是的。計入其他應(yīng)付款。
2019-07-31 15:11:46
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