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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-26 09:31

會(huì)計(jì)分錄: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 (按原發(fā)票注明稅款的40%入賬) 
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 (按原發(fā)票注明稅款的40%入賬)

你贏了~我最美~ 追問

2017-06-26 09:38

老師,那么待第二年抵扣剩余40%時(shí)應(yīng)該怎么做賬?是借:應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入40%部分 
                                                                                 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額40% 
請(qǐng)問這樣做對(duì)嗎?

宋生老師 解答

2017-06-26 09:40

第13個(gè)月時(shí),從“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”轉(zhuǎn)入 “進(jìn)項(xiàng)稅額”,進(jìn)入當(dāng)期實(shí)際可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

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會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 (按原發(fā)票注明稅款的40%入賬)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 (按原發(fā)票注明稅款的40%入賬)
2017-06-26 09:31:29
你好!你說的想改回來是什么意思
2018-01-12 13:49:13
您好 會(huì)增加納稅人當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-11-28 22:21:20
你好,是一般納稅人單位取得了專用發(fā)票嗎??
2021-12-14 21:57:47
不對(duì),同學(xué),此舉會(huì)增加納稅人當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-11-24 17:44:33
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