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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-06-25 21:41

您好,那就填寫0即可。

2463024587 追問

2017-06-25 21:45

單位繳費基數(shù)就是填工資總額嗎

王雁鳴老師 解答

2017-06-25 21:46

您好,如果是按工資總額交的,就是填寫這個工資總額,如果不是按工資總額交的,那就按交費的基數(shù)填寫。

2463024587 追問

2017-06-25 22:40

企業(yè)今年有短期借款應(yīng)該怎么填 
應(yīng)該填入哪項

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1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
同學(xué)你好 是的,是當(dāng)月認(rèn)證的
2020-09-25 13:49:41
您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
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