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送心意

小林老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-10-12 19:17

您好,您的分錄沒問題

李s135 追問

2022-10-12 19:43

直接買報(bào)廢的固定資產(chǎn) 也是這個(gè)分錄嗎

小林老師 解答

2022-10-12 19:45

您好,固定資產(chǎn)通過固定資產(chǎn)清理

李s135 追問

2022-10-12 19:55

老師,企業(yè)賣10多年前報(bào)廢的產(chǎn)品,之前沒有計(jì)提減值,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本非常大,這個(gè)怎么處理呢

小林老師 解答

2022-10-12 19:56

您好,那您可以先計(jì)提減值,然后再出售

李s135 追問

2022-10-12 19:59

這個(gè)產(chǎn)品是去年的,現(xiàn)在影響了整個(gè)未分配利潤,之前結(jié)轉(zhuǎn)了其他業(yè)務(wù)成本,這樣要怎么調(diào)整呢

小林老師 解答

2022-10-12 20:03

您好,就是按公允價(jià)值與賬面價(jià)值差額計(jì)提減值再出售,

小林老師 解答

2022-10-12 20:03

您好,多一步計(jì)提減值

李s135 追問

2022-10-12 20:12

去年8月 報(bào)廢的庫存賣掉了,去年做的結(jié)轉(zhuǎn):其他業(yè)務(wù)成本  庫存商品
今年可以調(diào)整嗎,分錄以下可以嗎;
借:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 貸 資產(chǎn)減值損失(公允價(jià)值與賬面價(jià)值差額計(jì)提減值)
借:以前年度損益   利潤分配-未分配利潤   (公允價(jià)值與賬面價(jià)值差額計(jì)提減值)

小林老師 解答

2022-10-12 21:57

您好,去年都出售了,今年不需要調(diào)增

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相關(guān)問題討論
您好對的,是這個(gè)意思的
2023-04-19 10:50:10
第2筆不對,先入庫再結(jié)轉(zhuǎn)借:庫存商品 80000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅8000 貸:銀行存款88000 借 主營業(yè)務(wù)成本:80000 貸:庫存商品 80000
2020-04-03 11:02:59
小規(guī)模 沒有應(yīng)交增值稅明細(xì)科目 但是軟件預(yù)先設(shè)置了 我的建議是 收入時(shí)候計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 繳納時(shí)候計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金
2015-12-23 11:29:47
當(dāng)上交上月應(yīng)交未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,我平常做的時(shí)候,都是借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 按這個(gè)操作賬目更清晰, 也可以做成 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
2017-07-03 13:21:12
你好 如果企業(yè)在次月計(jì)繳上月的稅款的話,應(yīng)該是:在上月月末將應(yīng)納的增值稅稅款轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅金-未交增值稅”的貸方,次月計(jì)繳時(shí),借記“應(yīng)交稅金-未交增值稅”科目即可 應(yīng)該是選擇D;而應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金)科目反映的是本月預(yù)繳本月的稅款。
2020-02-05 15:41:33
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