
上個(gè)月有一筆借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸庫(kù)存現(xiàn)金 和一筆借管理費(fèi)用差旅費(fèi)貸庫(kù)存現(xiàn)金 是并不合格的發(fā)票 已經(jīng)入賬,那現(xiàn)在是用紅字沖掉,還是做相反分錄?
答: 你好,做相反分錄就是了
請(qǐng)問(wèn) 去年暫估借管理費(fèi)用_辦公費(fèi) /差旅費(fèi)/油費(fèi)貸庫(kù)存現(xiàn)金 今年發(fā)票到了一些要怎么沖減
答: 你好!通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目把未到發(fā)票的金額沖掉就可以了。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,報(bào)銷(xiāo)管理人員差旅費(fèi)的分錄借:管理費(fèi)用—差旅費(fèi)貸:庫(kù)存現(xiàn)金對(duì)不對(duì)
答: 您好!對(duì)的。


墨墨子 追問(wèn)
2017-06-25 17:49
鄒老師 解答
2017-06-25 19:22