老師你好,我單位是建筑公司,在外地有一個項目2000萬,項目已經完工,相關成本已經入賬,按合同約定給甲方開了1200萬發(fā)票并收取1200萬的工程款,現(xiàn)在甲方要求在工程所在地成立分公司,用分公司開票并收取剩余款項,9月分公司開票400萬收取400萬的工程款,這筆工程款用來支付了之前未支付的材料商貨款,有一家材料商欠款70萬,發(fā)票5月份開到總公司并且已經抵扣,我在分公司賬戶付了她70萬貨款,這個賬務怎么處理呢?分公司我是這樣做的,我弄了三方協(xié)議,把發(fā)票放到復印到分公司,借工程施工-材料費,借應交稅費,進項稅額轉出,貸應付賬款。總公司我應該如何剔除這筆賬呢?怎樣把總公司賬上的工程施工和應付賬款抹平呢
nana
于2022-10-10 18:37 發(fā)布 ??534次瀏覽
- 送心意
立峰老師
職稱: 注冊會計師,稅務師
2022-10-10 18:54
你好同學
屬于分公司購的貨物,由供應商把發(fā)票紅沖后開給分公司。
相關問題討論

借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29

借管理費用-水電費 貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅
借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30

你好!什么原因造成的轉出?
2016-07-08 16:31:54

你好同學
屬于分公司購的貨物,由供應商把發(fā)票紅沖后開給分公司。
2022-10-10 18:54:32

進項稅額轉出是指納稅人將已繳納的進項稅額轉移到下一個稅款期間。其分錄是借: 應付職工薪酬559.12,貸:應交稅費-應交稅費-進項稅額轉出 559.12。
例如:某公司在上個月份購買原材料,應付賬款4000元,進項稅額400元,下個月份,公司將應付賬款4000元和進項稅額400元作為職工薪酬發(fā)放給員工,在此情況下,公司必須將進項稅額400元轉出,進項稅額轉出的記賬分錄是:借: 應付職工薪酬400元,貸:應交稅費-應交稅費-進項稅額轉出 400元。
2023-03-06 13:04:30
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立峰老師 解答
2022-10-10 18:55