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送心意

青檸

職稱會計實務

2017-06-22 21:27

差額征稅的意思。也就是像增值稅那樣。他的稅是用肖像稅額減去進項稅額。營改增之后。本應該交營業(yè)稅的現(xiàn)在改交增值稅了。所以也是用銷項稅額減去進項稅額即他的差額。    一、差額征稅的辦理    差額征稅納稅人在納稅申報前,應按規(guī)定到主管稅務機關辦理備案登記,并提供《流轉稅登記備案表》(以CTAIS2.0為準)。未按規(guī)定備案的一般納稅人納稅申報表附表一第12列“應稅服務扣除項目”“本期實際扣除金額”不能填列;未按規(guī)定備案的小規(guī)模納稅人納稅申報表附表一第2項“應稅服務扣除額”“本期發(fā)生額”不能填列。    受理人員審核納稅人申報資料是否齊全,附報資料原件和復印件是否相符,審核相符的,核查原件后留存復印件。主管稅務機關在受理納稅人備案后7個工作日內完成登記備案工作,并書面告知納稅人。    二、計稅銷售額的計算    《交通運輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務業(yè)營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》第三十三條規(guī)定:“銷售額,是指納稅人提供應稅服務取得的全部價款和價外費用。”。    上述全部價款和價外費用指不含稅的全部價款和價外費用。    含稅銷售額=取得的全部含稅價款和價外費用    (一)一般納稅人    計稅銷售額=(取得的全部含稅價款和價外費用-支付給其他單位或個人的含稅價款)÷(1+對應征稅應稅服務適用的增值稅稅率或征收率)    具體計算請參考《一般納稅人提供應稅服務差額征稅計稅銷售額計算表》(見附件1)和營改增稅率。    (二)小規(guī)模納稅人    計稅銷售額=(取得的全部含稅價款和價外費用-支付給其他單位或個人的含稅價款)÷(1+征收率)

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差額征稅的意思。也就是像增值稅那樣。他的稅是用肖像稅額減去進項稅額。營改增之后。本應該交營業(yè)稅的現(xiàn)在改交增值稅了。所以也是用銷項稅額減去進項稅額即他的差額。????一、差額征稅的辦理????差額征稅納稅人在納稅申報前,應按規(guī)定到主管稅務機關辦理備案登記,并提供《流轉稅登記備案表》(以CTAIS2.0為準)。未按規(guī)定備案的一般納稅人納稅申報表附表一第12列“應稅服務扣除項目”“本期實際扣除金額”不能填列;未按規(guī)定備案的小規(guī)模納稅人納稅申報表附表一第2項“應稅服務扣除額”“本期發(fā)生額”不能填列。????受理人員審核納稅人申報資料是否齊全,附報資料原件和復印件是否相符,審核相符的,核查原件后留存復印件。主管稅務機關在受理納稅人備案后7個工作日內完成登記備案工作,并書面告知納稅人。????二、計稅銷售額的計算????《交通運輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務業(yè)營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》第三十三條規(guī)定:“銷售額,是指納稅人提供應稅服務取得的全部價款和價外費用?!?。????上述全部價款和價外費用指不含稅的全部價款和價外費用。????含稅銷售額=取得的全部含稅價款和價外費用????(一)一般納稅人????計稅銷售額=(取得的全部含稅價款和價外費用-支付給其他單位或個人的含稅價款)÷(1+對應征稅應稅服務適用的增值稅稅率或征收率)????具體計算請參考《一般納稅人提供應稅服務差額征稅計稅銷售額計算表》(見附件1)和營改增稅率。????(二)小規(guī)模納稅人????計稅銷售額=(取得的全部含稅價款和價外費用-支付給其他單位或個人的含稅價款)÷(1+征收率)
2017-06-22 21:27:33
這個得具體找當?shù)毓芾韱T咨詢哦 一般零售1.5% 批發(fā)1%
2016-07-06 16:01:42
80萬年收入
2017-08-14 07:54:35
你好,你是指企業(yè)所得稅小型微利企業(yè)商貿企業(yè)的三個條件?
2018-12-24 14:11:03
你好,這個就不是一兩句可以說的清楚的
2016-07-19 16:26:29
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