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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2022-10-09 18:08

你好,不用的,直接做到今年就可以的。
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù),
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)
貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2022-10-09 18:08

對應(yīng)的成本也需要紅沖的。

郭老師 解答

2022-10-09 18:18

可以的,可以這么做的

郭老師 解答

2022-10-09 18:21

負(fù)數(shù)發(fā)票銀行回單。

郭老師 解答

2022-10-09 18:23

你好,那就用銀行回家來做的,這個是貨物的嗎?

郭老師 解答

2022-10-09 18:30

那就其他沒有原始憑證。

好好學(xué)習(xí)天天向上 追問

2022-10-09 18:11

這個是上個季度的業(yè)務(wù),當(dāng)時直接沖減了未分配利潤,我可以本季度先紅字沖銷上季度的憑證,然后按照您說的在做一筆分錄嗎?原始憑證需要附什么呢?

好好學(xué)習(xí)天天向上 追問

2022-10-09 18:19

那需要什么原始憑證呢?

好好學(xué)習(xí)天天向上 追問

2022-10-09 18:21

當(dāng)時沒有開票,做了無票收入

好好學(xué)習(xí)天天向上 追問

2022-10-09 18:27

不是,服務(wù)費(fèi)

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同學(xué)你好!這要看你們是執(zhí)行的什么會計(jì)制度,是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則嗎
2019-11-28 17:43:22
你好! 題目呢?
2019-03-26 12:58:28
盤盈的固定資產(chǎn),是作為差錯更正處理的,以前年度損益調(diào)整最后是要轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤科目。
2018-08-24 19:00:05
你好,是通過營業(yè)外收入科目核算的
2019-06-24 10:57:02
同學(xué)你好 是什么會計(jì)準(zhǔn)則
2021-06-22 17:50:03
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