
行政單位稅務(wù)局的會計,我清理了一筆長期往來賬,講該筆應(yīng)付款轉(zhuǎn)到了其他收入,財務(wù)會計借其他應(yīng)付款,貸其他收入,預(yù)算會計不記賬,不知道對不對,是否落下了分錄,同時我想在開工資時花掉這筆錢,財務(wù)會計,預(yù)算會計,應(yīng)該怎么記賬?其他收入是否一直存在,花掉怎么清零,財務(wù)會計,預(yù)算會計銀行存款的差額是否一致存在。
答: 你這里的話沒有收到資金,預(yù)算會計不用做處理,預(yù)算會計是收付實現(xiàn)制。
行政單位其他應(yīng)付款大于銀行存款是什么原因,和收入費用有關(guān)系嗎
答: 同學(xué)你好 沒有錢才沒法付
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們行政單位職工之前交了一筆招商引資押金給招商局,然后今年退給我們了,收到時要退給職工,借銀行存款貸其他應(yīng)付款。 這個要做預(yù)算會計嗎啊?支付的時候這筆錢又做了授權(quán),所以借零余額。貸銀行存款,支付的時候借其他應(yīng)付款貸零余額賬戶,預(yù)算這邊要做嗎?不做的話資金性質(zhì)就變了
答: 收到時要退給職工,借銀行存款貸其他應(yīng)付款。 …預(yù)算會計做分錄: 借資金結(jié)存…貨幣資金 貸:財政撥款結(jié)余


陳詩晗老師 解答
2022-10-08 20:08