老師您好,對(duì)方開給我們的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,后來對(duì)方跨月紅沖,重新開的發(fā)票金額小于之前的,我應(yīng)該怎么入賬?我直接做負(fù)數(shù)賬的話,賬面的進(jìn)項(xiàng)稅額和系統(tǒng)的對(duì)不上了
夏花花
于2022-10-08 15:52 發(fā)布 ??550次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
2022-10-08 15:55
紅沖分錄的不是原樣進(jìn)項(xiàng)沖,而是類似這樣
借:原材料 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)下月 正數(shù)
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你好,不需要,購入不動(dòng)產(chǎn)才需要分兩年抵扣
2017-06-28 16:29:52

你好,你是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2020-11-01 18:28:51

你好,可以先計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,
2020-05-13 16:32:35

那就沖回之前做憑證按正確重新做賬就可以
2019-04-10 16:35:33

您好
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-04-16 13:37:45
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