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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-06-22 11:12

首先工資費用5月按實際發(fā)放的情況入工資費用入賬(沖銷上月的計提,按正確工資入賬) 
對于應收工作服款,找出差額原因,再做處理 
對于意外險的0.3元作為管理費用——其他處理

一笑而過 追問

2017-06-22 14:25

老師,應收工作服款找到了差額的原因,是公司為老總買了件工作服,與為員工購買的不同是,為員工買的工作服要從員工的工資中扣除,為老總買的工作服由公司承擔。分錄怎么寫? 
  對于意外險的0.3元,本應三名員工各承擔0.1元,但在發(fā)工資時這0.1元分別沒有扣。分錄怎么寫?

李愛文老師 解答

2017-06-22 14:42

借:其他應收款——XX老總    108 
貸:其他應收款——工作服   108 
借:管理費用——其他   0.3 
貸:其他應收款-意外險   0.3

一笑而過 追問

2017-06-22 14:49

老師,為老總買的衣服是由公司承擔,應如何寫會計分錄呢?

李愛文老師 解答

2017-06-22 14:50

借:管理費用——福利費(或勞保用品)   108 
貸:其他應收款——工作服 108

一笑而過 追問

2017-06-23 14:33

老師,為老總購買的工作服由公司承擔,不會找老板要錢的。

李愛文老師 解答

2017-06-23 14:34

是不找老板要錢,已將這個費用轉記管理費用處理了

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相關問題討論
你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
你好,這部分款項該員工是不是不用退回的
2021-12-31 21:26:30
同學你好 請問一下個人代墊社保是掛其他應收款科目?——如果是先交社保再發(fā)工資,是計入其他應收款的;
2021-11-11 15:28:27
可以互相抵消,其實只要設置其中一個科目即可
2021-04-24 08:10:09
你好 你指的是每個月計提工資和支付工資的分錄?
2020-07-03 05:00:29
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