我單位置換了一塊土地,原土地原價1000萬,已提攤銷2 問
借無形資產1000 累計攤銷200 資產處置損益100 貸銀行存款300 無形資產1000 答
老師,數(shù)電發(fā)票備注欄什么備注都沒有,這樣的發(fā)票能 問
你好,是開具的什么內容的發(fā)票 答
老師,我的資產負債表庫存金額挺大的,有利潤,這個是 問
你好,怎么產生存貨過大的,需要看存貨明細賬 才知道其中具體原因的 比如可以通過銷售,或者報廢慢慢來消化?? 答
2024年的收入發(fā)票多錄入,導致收入多記,怎么改,是只 問
若要調整24年度收入,報表也要調 答
老師,你好,老板與個體戶簽訂購銷合同300萬(我們是購 問
你好,這個他可以當預收賬款。 以后慢慢確認收入 答

借:應付職工薪酬貸:其他應收款這個會計科目啥意思呢?是表示用其他應收款抵扣應付職工薪酬,還是用其他應付職工薪酬抵扣其他應收款?
答: 你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
老師您好,我們公司工資掛賬時,借:應付職工薪酬-應付工資。貸:其他應付款-醫(yī)療,養(yǎng)老,公積金 應付職工薪酬-未付工資。發(fā)工資時,借:應付職工薪酬-未付工資貸:銀行存款請問:提前給一個人員工多發(fā)了還未掛賬的工資,當時做賬為借:應付職工應酬-未付工資,貸:銀行存款現(xiàn)在工資掛賬了,多付的金額應該怎么做?是應該,借:其他應收款,貸:應付職工薪酬-未付工資?還是應該,借:其他應收款,應付職工薪酬-未付工資(紅字)
答: 你好,這部分款項該員工是不是不用退回的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
借:其他應收款-法人 貸:銀行存款 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款-法人 老師,這法人的應收和應付可以對沖嗎?公司賬上掛了大額的其他應付款-法人,怎么處理?
答: 可以互相抵消,其實只要設置其中一個科目即可


一笑而過 追問
2017-06-22 14:25
李愛文老師 解答
2017-06-22 14:42
一笑而過 追問
2017-06-22 14:49
李愛文老師 解答
2017-06-22 14:50
一笑而過 追問
2017-06-23 14:33
李愛文老師 解答
2017-06-23 14:34