老師好!企業(yè)的外賬成本、費(fèi)用類的沒(méi)有發(fā)票是不能做到外賬上的,如果在沒(méi)有發(fā)票的情況下做到外賬上了,則到時(shí)候要納稅調(diào)增,那列入外賬的成本費(fèi)用也是不算成本費(fèi)用吧?比如A企業(yè)賬上收入100萬(wàn),成本費(fèi)用共80萬(wàn),但是其中20萬(wàn)是沒(méi)有發(fā)票也做到外賬上了,1、企業(yè)利潤(rùn)是100-80=20萬(wàn)的利潤(rùn),已交的企業(yè)所得稅是20*25%=5萬(wàn),2、但是對(duì)于稅局來(lái)說(shuō)A企業(yè)的利潤(rùn)是100-80+20=40萬(wàn),應(yīng)交的企業(yè)所得稅是40萬(wàn)*25%=10萬(wàn),對(duì)嗎?3、稅局會(huì)要求:A企業(yè)賬上要調(diào)增利潤(rùn)20萬(wàn),同時(shí)要補(bǔ)交企業(yè)所得稅5萬(wàn),是這樣理解不?2、3的理解對(duì)嗎?
陽(yáng)光
于2022-10-06 21:55 發(fā)布 ??821次瀏覽
- 送心意
松松老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注會(huì)已過(guò)會(huì)計(jì)
2022-10-06 22:08
您的理解是對(duì)的,也就是說(shuō)企業(yè)沒(méi)有發(fā)票也是可以正常入賬的,會(huì)計(jì)核算不受影響,但是納稅就不一樣了,沒(méi)有發(fā)票就不允許稅前扣除,需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額進(jìn)行納稅調(diào)增。
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調(diào)減成本,調(diào)增應(yīng)納稅所得額
這個(gè)實(shí)際業(yè)務(wù)的嗎
2020-05-19 13:50:41

您好,所得稅費(fèi)用要改為以前年度損益調(diào)整科目,因?yàn)椴皇墙衲甑馁M(fèi)用了。
2020-12-12 13:34:46

您的理解是對(duì)的,也就是說(shuō)企業(yè)沒(méi)有發(fā)票也是可以正常入賬的,會(huì)計(jì)核算不受影響,但是納稅就不一樣了,沒(méi)有發(fā)票就不允許稅前扣除,需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額進(jìn)行納稅調(diào)增。
2022-10-06 22:08:02

1、如果你們單位采用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則并且補(bǔ)繳的稅款比較多,采用第一種方法,如果你們單位采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用第二種方法。
2、下一年度不需要對(duì)補(bǔ)交的所得稅費(fèi)用做納稅調(diào)整。
2018-06-26 10:50:30

您好
借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
貸:銀行存款
2019-06-03 10:32:58
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2022-10-06 22:08