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送心意

易 老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-10-06 15:05

沒有入賬是不可以的,都要入賬的, 一般是紅字沖回錯(cuò)誤的,藍(lán)字記正確的

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相關(guān)問題討論
沒有入賬是不可以的,都要入賬的, 一般是紅字沖回錯(cuò)誤的,藍(lán)字記正確的
2022-10-06 15:05:38
是紅字發(fā)票沒有開這個(gè)?這個(gè)最好是作廢重新開下,紅字發(fā)票也需要信息齊全,專票,
2020-12-29 14:10:34
已抵扣增值稅專用發(fā)票銷項(xiàng)負(fù)數(shù)分錄一般包括兩步:首先,在銷項(xiàng)稅額抵扣核定賬戶上做一條借記,金額為負(fù)數(shù);其次,在應(yīng)收賬款賬戶做一條貸記,金額也是負(fù)數(shù)。 例子:企業(yè)A開出的抵扣增值稅專用發(fā)票,其銷項(xiàng)稅額為-20元,應(yīng)做分錄,一是把-20元借到銷項(xiàng)稅額抵扣核定賬戶上,二是把-20元貸到應(yīng)收賬款賬戶上。 拓展知識(shí):銷項(xiàng)稅額抵扣核定賬戶是指企業(yè)扣除的銷項(xiàng)稅款,可用于銷項(xiàng)稅抵扣核定發(fā)票,以及抵扣其他稅種,如增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額等。
2023-02-20 15:20:53
學(xué)員你好,先做做負(fù)數(shù)發(fā)票,就是做原來分錄的負(fù)數(shù)分錄,然后再按正確發(fā)票做正數(shù)分錄
2021-11-02 16:21:07
您好,可以與對(duì)方溝通折扣是否要開負(fù)數(shù)發(fā)票,如果要開的話,那就折算到負(fù)數(shù)里面就行了。
2017-03-10 16:51:34
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