
跨季度沖銷發(fā)票,增值稅和所得稅已經(jīng)申報,多交的增值稅和所得稅怎么調(diào)整,報表怎么調(diào)整?
答: 您好!你要開紅字發(fā)票。報表本身不用調(diào)
老師,增值稅申報免稅銷售額和企業(yè)所得稅申報的免稅收入是一個意思嗎,也就是填企業(yè)所得稅申報表的免稅收入額就是增值稅免稅銷售額的數(shù)
答: 你好!其實這個還是有些差異的。比如小微企業(yè)收入月度不到10萬免增值稅,但是不一定免所得稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
受托代銷商品開出銷售發(fā)票,不確認收入,在申報增值稅時電子稅務(wù)局全額抓取開票數(shù)做為收入了,與賬務(wù)形成了差異,特別是在所得稅收入與增值稅收入申報時提出風(fēng)險,如何解決這一問題
答: 同學(xué)你好,開了發(fā)票那肯定是要交稅呀。不確認收入,你就開紅字發(fā)票沖掉這張票,再開張正確金額的收入,不行的話,那去前臺申報了,這樣就有可能會滯納金了。要有多余的進項留底的話,那就看稅局會不會網(wǎng)開一面了。


坐看云起時 追問
2022-09-30 11:47
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2022-09-30 11:49
劉瓊老師 解答
2022-09-30 11:53
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2022-09-30 11:58
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2022-09-30 11:59