
撥給下級單位的工程款,涉及在建工程增值稅抵扣,他們抵扣后,在建工程入賬價(jià)值縮水,借:工程物資、在建工程、固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)【進(jìn)項(xiàng)稅額×60%】應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額【進(jìn)項(xiàng)稅額×40%】貸:銀行存款等第二年(第13個(gè)月)時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)【進(jìn)項(xiàng)稅額×40%】貸:應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額【進(jìn)項(xiàng)稅額×40%】
答: 你好! 思路是對的 不過,現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)可以一次抵扣了(不用分兩次抵扣了)
如收到施工方發(fā)票100萬元,其中增值稅3萬借:在建工程 97應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3貸:銀行存款 100借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 3次月申報(bào),銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額,實(shí)際不用交,但是我的在建工程賬面數(shù)小于我的實(shí)際支出數(shù),我要如何將這部分進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)回我的在建工程賬面上?
答: 但是我的在建工程賬面數(shù)小于我的實(shí)際支出數(shù) 多做了進(jìn)項(xiàng)嗎
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,一般納稅人工業(yè)企業(yè)在建,還沒有生產(chǎn),收到的專票,我借,在建工程,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款,到需要認(rèn)證時(shí)再,借,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額,貸,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,是嗎?
答: 你好,你的會計(jì)分錄是正確的

