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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-09-29 17:51

您好,最好按照七月份的做負(fù)數(shù)會(huì)計(jì)分錄

活力的芝麻 追問

2022-09-29 17:59

借:應(yīng)收賬款11300(紅字)
 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000(紅字) 
        銷項(xiàng)稅額1300(紅字)
只需要做這筆分錄是就可以了嗎?
7月份的賬務(wù)處理是這樣的:
借:應(yīng)收賬款11300   
 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000  
       銷項(xiàng)稅額1300  
 借:銀行存款11300  
  貸:應(yīng)收賬款11300

東老師 解答

2022-09-29 18:01

是的,只需要這筆做賬就好

活力的芝麻 追問

2022-09-29 18:04

問題是已經(jīng)收到款了,借:應(yīng)收賬款11300(紅字)嗎

東老師 解答

2022-09-29 18:07

那你就把應(yīng)收賬款改為銀行存款。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 全部紅字寫分錄
2019-04-16 21:47:11
肖像和進(jìn)象是你發(fā)票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47
你好 是其他業(yè)務(wù)收入的話 做 :借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅。 就得看你是什么款項(xiàng)
2021-01-20 13:24:36
都記銷售商品,提供勞務(wù)支付的現(xiàn)金
2019-03-22 14:05:20
銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)=銷售數(shù)量*庫(kù)存商品單位成本,收入與成本不可能相等的
2016-06-23 16:56:55
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