
老師好!我公司開出了專票3%的銷售20萬,有客戶開進2萬元左右的稅率不等的專票,這個月申報時系統(tǒng)沒有進行銷項稅額與進項稅額的互相抵扣,請教一下稅法有什么規(guī)定?謝謝!
答: 你好,銷項減去進項即可 你是一般納稅人嗎
公司本月銷項稅額7324多,進項稅額69060.7,報稅時正常申報嗎,需要注意什么嗎?
答: 您好!是的正常申報就行了,只看最后主表上面是不是留抵了了69060.7-7324的金額。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我之前進項稅額沒有認證了,這月已經(jīng)申報不能認證啦,那我現(xiàn)在要開銷項稅額,可不可以先開票,之后認證后還能抵扣嗎?
答: 你好 九月份開銷售發(fā)票,九月份認證抵扣,可以的

