国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-06-21 08:47

老師,可以給我解釋一下嗎,我明明轉(zhuǎn)的是29850

清晨的絢爛 追問

2017-06-21 11:20

老師,這三萬其中我給他九千現(xiàn)金,20850是轉(zhuǎn)賬,請問這分錄是不是借:其他應(yīng)付款30000,貸:庫存現(xiàn)金9000貸銀行存款21000對嗎

清晨的絢爛 追問

2017-06-21 14:29

老師,那我需要在后面附個什么原始單據(jù),特別是我給他轉(zhuǎn)賬時候

袁老師 解答

2017-06-20 18:26

借:其他應(yīng)收款30000,貸:銀行存款30000,即可

袁老師 解答

2017-06-21 09:13

相當(dāng)于那150是你老板承擔(dān)了手續(xù)費

袁老師 解答

2017-06-21 11:23

是的,對的

袁老師 解答

2017-06-21 16:05

把手續(xù)費也附后面,給他說明白

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,可以合并起來做一筆分錄
2020-05-13 22:19:20
你好,可以計入財務(wù)費用 借:財務(wù)費用 貸:銀行存款
2018-09-10 16:40:09
同學(xué)您好! 借:財務(wù)費用-手續(xù)費 貸:銀行存款 祝您愉快!
2021-06-08 22:47:18
借;財務(wù)費用 貸;銀行存款
2016-12-03 10:33:52
你好,如果你公司承擔(dān),借財務(wù)費用,貸銀行,如果對方承擔(dān),掛應(yīng)收或充賬款。
2018-12-14 09:54:06
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...