
單位交電費,個人先墊付,開發(fā)票后來報銷,公司轉(zhuǎn)賬給報銷人的私人賬戶,會計分錄是不是借管理費用-水電費。貸,銀行存款。發(fā)票和轉(zhuǎn)賬的賬戶不相符,這樣的報銷流程沒關(guān)系嗎?
答: 你好,取得發(fā)票借;管理費用 貸;其他應(yīng)付款 報銷 借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款
老師 從公戶轉(zhuǎn)私人賬戶分錄是借管理費用 貸銀行存款 對嗎?謝謝
答: 你好 具體是什么錢呢??
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有一個題目:某公司收到自來水公司返還的污水處理費5000元,款已退至企業(yè)銀行賬戶; 我的會計分錄:借:銀行存款5000元,貸:管理費用---水費5000元; 而我提交答案說我錯了,我查看正確答案是:借:銀行存款5000元,借:管理費用---水費-5000元; 請問這兩種方式有什么不同嗎?
答: 這個你做貸方會增加費用累計發(fā)生數(shù),這個損益科目一般不做貸方,做借方負(fù)數(shù)
出從公賬戶提現(xiàn)50000元,然后打入私人賬戶。又從私人賬戶把錢打出去買東西。比如餐費沒發(fā)票。記賬做,借管理費用,貸銀行存款還是現(xiàn)金庫存?
支付了一筆費用,付款時分錄:借:管理費用 貸:銀行存款 后因戶名不符退回重付,分錄:借:銀行存款 貸:管理費用(退回)重付時:借:管理費用 貸:銀行存款 這樣對嗎?
收到社保退費,做會計分錄:借:銀行存款 1 貸:管理費用 1。當(dāng)月繳納社保會計分錄借:管理費用 2 貸:銀行存款 2結(jié)轉(zhuǎn)期間損益分錄?


鄒老師 解答
2017-06-20 09:43
鄒老師 解答
2017-06-20 15:59