
應收賬款,實際已收了現(xiàn)金,但是前財務做賬的時候,卻掛在了應收賬款上,導致應收賬款掛賬繁多,如果用庫存現(xiàn)金科目的話,庫存現(xiàn)金又變成了負數(shù),如何調賬?
答: 你得逐筆查明哪些是實際收到了錢,做個清單做賬。然后,同樣查明負數(shù)的原因
應收賬款,做成庫存現(xiàn)金,如何調賬?
答: 你好! 借:庫存現(xiàn)金 貸:應收賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個月分錄 借:庫存現(xiàn)金 貸:預收賬款 記錯了,正確的應該是 借:庫存現(xiàn)金 貸:應收賬款 應該怎么調賬
答: 借;預收賬款 貸;應收賬款 做這個調整分錄

