
老師問一下,7月收到一些費(fèi)用的發(fā)票,但是未付款,全部都做在應(yīng)付賬款里了掛賬,借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款8月份全部已付款,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行賬款 ,這樣做對嗎?
答: 可以的,可以這么做。
老師好!模具費(fèi)只使用一次的,憑證是錄1); 借;制造費(fèi)用 貸;應(yīng)付賬款 2)借;應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,以上圖的分錄是否可以呀?
答: 嗯嗯呢,就是那樣做的哈
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 請問 工廠水電費(fèi)計(jì)提 分錄是不是 借:制造費(fèi)用-水電費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款(其他應(yīng)付款)-水電費(fèi),要付款的時候 ,借:應(yīng)付賬款(其他應(yīng)付款)-水電費(fèi) 貸:銀行存款 付了 還沒收到發(fā)票要怎么做呢
答: 你好,還沒收到發(fā)票,可以先按你上面這樣處理 今后取得發(fā)票,把計(jì)提分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票入賬?
付款,借~制造費(fèi)用,貸~銀行,更正,借~其他應(yīng)付款,貸~銀行,收到發(fā)票,借~制造費(fèi)用,貸~其他應(yīng)付款
支付房租水電費(fèi) 是借:制造費(fèi)用 貸:銀行存款 還是 借:制造費(fèi)用 借:應(yīng)付稅費(fèi)-應(yīng)付增值稅 貸銀行存款?
為什么公司之前的會計(jì)預(yù)付金都是直接記借制造費(fèi)用貸應(yīng)付賬款,然后再借應(yīng)付賬款貸銀行存款,這是什么原理
老師,你好!門窗廠的脫涂費(fèi)這樣做分錄可以嗎?借:制造費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 付款時:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款

