
我們是小規(guī)模企業(yè),8月份由稅務(wù)局代開(kāi)的增值稅專(zhuān)票,因金額錯(cuò)誤,現(xiàn)在對(duì)方業(yè)務(wù)單位要求作廢原發(fā)票重開(kāi)正確的,對(duì)方?jīng)]有進(jìn)行抵扣,可是我們代開(kāi)時(shí)已經(jīng)完成扣稅,現(xiàn)在怎么操作
答: 你好 去紅沖就可以 重新開(kāi) 之前的申請(qǐng)退稅
稅務(wù)局代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票怎么作廢
答: 需要把全部聯(lián)次拿到稅務(wù)局申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
稅務(wù)局代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以作廢嗎?3%的
答: 你好,如果是當(dāng)月的是可以的

