
建帳之前的帳砍斷、盤點(diǎn)下來不平這部分差額怎么調(diào)整
答: 您好,記入其他應(yīng)付款,或者利潤分配-未分配利潤。
之前沒有做帳只有報(bào)稅,現(xiàn)在要建賬,但是盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)跟報(bào)稅的數(shù)據(jù)不同,告訴建賬要用報(bào)稅的數(shù)據(jù),然后通過后期對(duì)差異進(jìn)行慢慢調(diào)整,具體怎么調(diào)整?可以舉例說明詳細(xì)點(diǎn)嗎?
答: 您好,慢慢調(diào)整,就是期初使用稅務(wù)數(shù)據(jù),后期按賬上數(shù)據(jù)處理就行了。比如稅務(wù)中,其他應(yīng)收款科目是100元,而實(shí)際上明細(xì)賬只有80元,可以再設(shè)置一個(gè)明細(xì)科目待處理其他應(yīng)收款20元。期間,把這個(gè)處理掉,借:營業(yè)外支出-壞賬損失20元,貸:其他應(yīng)收款-待處理其他應(yīng)收款20元。就處理平了。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
曉海老師 ,可以具體點(diǎn)嗎,怎么通過月末盤點(diǎn)來調(diào)整控制的呢,謝謝
答: 你好,外帳可以根據(jù)利潤水平來控制需要領(lǐng)用的材料,從而控制成本 比如需要領(lǐng)用100萬,當(dāng)時(shí)就做100萬的領(lǐng)料單,然后計(jì)入成本


心旋 追問
2017-06-18 16:25
王雁鳴老師 解答
2017-06-18 16:26
心旋 追問
2017-06-18 16:34
王雁鳴老師 解答
2017-06-18 16:34
心旋 追問
2017-06-18 16:37
王雁鳴老師 解答
2017-06-18 16:38