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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-06-16 17:13

您好!如果你現(xiàn)在收到了,知道了正確的金額,是要調(diào)的

Zt 追問

2017-06-16 17:18

您好老師,請問怎么調(diào)整啊?如何做分錄

宋生老師 解答

2017-06-16 17:20

您好!紅字沖減你暫估的分錄,然后做正確的就可以了。

Zt 追問

2017-06-16 17:36

借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目  
可是我的暫估的金額全部賣出去了,成本和現(xiàn)在相比,我記得多了,需要再做個分錄: 
借:庫存商品 
貸:主營業(yè)務(wù)成本么?

宋生老師 解答

2017-06-17 15:21

您好!你之前按結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄也要紅字沖減,然后做正確的金額

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相關(guān)問題討論
您好!如果你現(xiàn)在收到了,知道了正確的金額,是要調(diào)的
2017-06-16 17:13:17
你好,不做調(diào)整
2016-08-26 16:44:46
你好 不調(diào)整! 暫估屬于會計估計,不追溯調(diào)整
2019-10-21 11:12:55
發(fā)票金額比銀行數(shù)據(jù)少一元如何調(diào)整
2016-01-11 09:31:54
你好,同學(xué)。 發(fā)票不符,那你到底 哪個是對的,發(fā)票是對的?
2020-03-05 13:52:08
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